目录
第一部分 德令哈市检察院概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分 德令哈市检察院2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 德令哈市检察院2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 德令哈市检察院部门概况
一、部门职能
人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围为预算单位德令哈市人民检察院1个。单位年末人数48人,其中在职人员34人,退休人员14人。
第二部分 德令哈市检察院2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
| | | | | | 公开01表
| 部门:德令哈市检察院
| | | | | 金额单位:万元
| 收入
| 支出
| 项目
| 行次
| 决算数
| 项目
| 行次
| 决算数
| 一、财政拨款收入
| 1
| 915.89
| 一、一般公共服务支出
| 35
| 0.00
| 其中:政府性基金预算财政拨款
| 2
| 0.00
| 二、外交支出
| 36
| 0.00
| 二、上级补助收入
| 3
| 0.00
| 三、国防支出
| 37
| 0.00
| 三、事业收入
| 4
| 0.00
| 四、公共安全支出
| 38
| 834.51
| 四、经营收入
| 5
| 0.00
| 五、教育支出
| 39
| 0.00
| 五、附属单位上缴收入
| 6
| 72.12
| 六、科学技术支出
| 40
| 0.00
| 六、其他收入
| 7
| | 七、文化体育与传媒支出
| 41
| 0.00
| | 8
| | 八、社会保障和就业支出
| 42
| 84.91
| | 9
| | 九、医疗卫生与计划生育支出
| 43
| 50.32
| | 10
| | 十、节能环保支出
| 44
| 0.00
| | 11
| | 十一、城乡社区支出
| 45
| 0.00
| | 12
| | 十二、农林水支出
| 46
| 0.00
| | 13
| | 十三、交通运输支出
| 47
| 0.00
| | 14
| | 十四、资源勘探信息等支出
| 48
| 0.00
| | 15
| | 十五、商业服务业等支出
| 49
| 0.00
| | 16
| | 十六、金融支出
| 50
| 0.00
| | 17
| | 十七、援助其他地区支出
| 51
| 0.00
| | 18
| | 十八、国土海洋气象等支出
| 52
| 0.00
| | 19
| | 十九、住房保障支出
| 53
| 38.85
| | 20
| | 二十、粮油物资储备支出
| 54
| 0.00
| | 21
| | 二十一、其他支出
| 55
| 0.00
| | 22
| | 二十二、债务还本支出
| 56
| 0.00
| | 23
| | 二十三、债务付息支出
| 57
| 0.00
| 本年收入合计
| 24
| 988.01
| 本年支出合计
| 58
| 1008.59
| 用事业基金弥补收支差额
| 25
| 0.00
| 结余分配
| 59
| 0.00
| 年初结转和结余
| 26
| 47.63
| 交纳所得税
| 60
| 0.00
| 基本支出结转
| 27
| 8.28
| 提取职工福利基金
| 61
| 0.00
| 项目支出结转和结余
| 28
| 39.35
| 转入事业基金
| 62
| 0.00
| 经营结余
| 29
| | 其他
| 63
| 0.00
| | 30
| | 年末结转和结余
| 64
| 27.05
| | 31
| | 基本支出结转
| 65
| 27.05
| | 32
| | 项目支出结转和结余
| 66
| 0.00
| | 33
| | 经营结余
| 67
| 0.00
| 总计
| 34
| 1035.64
| 总计
| 68
| 1035.64
| | | | | | | | |
收入决算表
| | | | | | | | | | | | 公开02表
| | 部门:德令哈市人民检察院
| | | | | | | 金额单位:万元
| | 项目
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入
| 其他收入
| | 支出功能分类科目编码
| 科目名称
| | | | 类
| 款
| 项
| 栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| | 合计
| 988.01
| 915.89
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 72.12
| | 204
| 公共安全支出
| 806.11
| 740.78
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 65.33
| | 20404
| 检察
| 806.11
| 740.78
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 65.33
| | 2040401
| 行政运行
| 573.51
| 512.530
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 60.98
| | 2040404
| 查办和预防职务犯罪
| 97.35
| 93
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 4.35
| | 2040409
| 两房建设
| 49.39
| 49.39
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| | 2040499
| 其他检察支出
| 85.86
| 85.86
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| | 208
| 社会保障和就业支出
| 91.08
| 85.67
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 5.41
| | 20805
| 行政事业单位离退休
| 91.08
| 85.67
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 5.41
| | 2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 1.14
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 1.14
| | 2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 55.61
| 51.34
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 4.27
| | 2080506
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 12.72
| 12.72
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| | 2080599
| 其他行政事业单位离退休支出
| 21.61
| 21.61
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| | 210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 50.32
| 48.94
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 1.38
| | 21005
| 医疗保障
| 50.32
| 48.94
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 1.38
| | 2100501
| 行政单位医疗
| 17.02
| 17.02
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| | 2100503
| 公务员医疗补助
| 31.92
| 31.92
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| | 2100599
| 其他医疗保障支出
| 1.38
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 1.38
| | 221
| 住房保障支出
| 40.5
| 40.5
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| | 22102
| 住房改革支出
| 40.5
| 40.5
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| | 2210201
| 住房公积金
| 40.5
| 40.5
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
| | | | | | |
| | | | | 支出决算表
| | | | | |
| | | | | | | | | 公开03表
| |
部门:德令哈市检察院
| | | | | | 金额单位:万元
| |
项目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出
| 对附属单位补助支出
| |
支出功能分类科目编码
| 科目名称
| |
|
|
类
| 款
| 项
| 栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
合计
| 1008.58
| 736.64
| 271.94
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
204
| 公共安全支出
| 834.51
| 562.57
| 271.94
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
20404
| 检察
| 834.51
| 562.57
| 271.94
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
2040401
| 行政运行
| 562.57
| 562.57
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
2040404
| 查办和预防职务犯罪
| 97.35
| 0.00
| 97.35
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
2040409
| 两房建设
| 49.39
| 0.00
| 49.39
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
2040499
| 其他检察支出
| 125.2
| 0.00
| 125.2
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
208
| 社会保障和就业支出
| 84.9
| 84.9
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
20805
| 行政事业单位离退休
| 84.9
| 84.9
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 1.14
| 1.14
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 55.61
| 55.61
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
2080506
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 11.78
| 11.78
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
2080599
| 其他行政事业单位离退休支出
| 16.37
| 16.37
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 50.32
| 50.32
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
21005
| 医疗保障
| 50.32
| 50.32
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
2100501
| 行政单位医疗
| 17.02
| 17.02
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
2100503
| 公务员医疗补助
| 31.92
| 31.92
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
2100599
| 其他医疗保障支出
| 1.38
| 1.38
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
221
| 住房保障支出
| 38.85
| 38.85
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
22102
| 住房改革支出
| 38.85
| 38.85
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
2210201
| 住房公积金
| 38.85
| 38.85
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| |
财政拨款收入支出决算总表
|
| | | | | | | 公开04表
|
部门:德令哈市人民检察院
| | | | | | | 单位:万元
|
收入
| 支出
|
项目
| 行次
| 决算数
| 项目(按功能分类)
| 行次
| 决算数
|
小计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
|
栏次
| | 1
| 栏次
| | 2
| 3
| 4
|
一、一般公共预算财政拨款
| 1
| 915.89
| 一、一般公共服务支出
| 31
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
| 2
| 0.00
| 二、外交支出
| 32
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 3
| | 三、国防支出
| 33
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 4
| | 四、公共安全支出
| 34
| 769.18
| 769.18
| 0.00
|
| 5
| | 五、教育支出
| 35
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 6
| | 六、科学技术支出
| 36
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 7
| | 七、文化体育与传媒支出
| 37
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 8
| | 八、社会保障和就业支出
| 38
| 79.49
| 79.49
| 0.00
|
| 9
| | 九、医疗卫生与计划生育支出
| 39
| 48.94
| 48.94
| 0.00
|
| 10
| | 十、节能环保支出
| 40
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 11
| | 十一、城乡社区支出
| 41
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 12
| | 十二、农林水支出
| 42
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 13
| | 十三、交通运输支出
| 43
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 14
| | 十四、资源勘探信息等支出
| 44
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 15
| | 十五、商业服务业等支出
| 45
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 16
| | 十六、金融支出
| 46
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 17
| | 十七、援助其他地区支出
| 47
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 18
| | 十八、国土海洋气象等支出
| 48
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 19
| | 十九、住房保障支出
| 49
| 38.85
| 38.85
| 0.00
|
| 20
| | 二十、粮油物资储备支出
| 50
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 21
| | 二十一、其他支出
| 51
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 22
| | 二十二、债务还本支出
| 52
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 23
| | 二十三、债务付息支出
| 53
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
本年收入合计
| 24
| 915.89
| 本年支出合计
| 77
| 936.46
| 936.46
| 0.00
|
| 25
| | | 78
| | | |
年初财政拨款结转和结余
| 26
| 47.63
| 年末财政拨款结转和结余
| 79
| 27.05
| 27.05
| 0.00
|
一、一般公共预算财政拨款
| 27
| 47.63
| 基本支出结转
| 80
| 27.05
| 27.05
| 0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
| 28
| | 项目支出结转和结余
| 81
| | | |
| 29
| | | 82
| | | |
总计
| 30
| 963.52
| 总计
| 83
| 963.51
| 963.51
| 0.00
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
| | | | | | 公开05表
|
部门:德令哈市检察院
| | | 单位:万元
|
项目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
|
支出功能分类科目编码
| 科目名称
|
类
| 款
| 项
| 栏次
| 1
| 2
| 3
|
合计
| 936.46
| 668.87
| 267.59
|
204
| 公共安全支出
| 769.18
| 501.59
| 267.59
|
20404
| 检察
| 769.18
| 501.59
| 267.59
|
2040401
| 行政运行
| 501.59
| 501.59
| 0.00
|
2040404
| 查办和预防职务犯罪
| 93
| 0.00
| 93
|
2040409
| 两房建设
| 49.39
| 0.00
| 49.39
|
2040499
| 其他检察支出
| 125.2
| 0.00
| 125.2
|
208
| 社会保障和就业支出
| 79.49
| 79.49
| 0.00
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 79.49
| 79.49
| 0.00
|
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 51.34
| 51.34
| 0.00
|
2080506
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 11.78
| 11.78
| 0.00
|
2080599
| 其他行政事业单位离退休支出
| 16.37
| 16.37
| 0.00
|
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 48.94
| 48.94
| 0.00
|
21005
| 医疗保障
| 48.94
| 48.94
| 0.00
|
2100501
| 行政单位医疗
| 17.02
| 17.02
| 0.00
|
2100503
| 公务员医疗补助
| 31.92
| 31.92
| 0.00
|
221
| 住房保障支出
| 38.85
| 38.85
| 0.00
|
22102
| 住房改革支出
| 38.85
| 38.85
| 0.00
|
2210201
| 住房公积金
| 38.85
| 38.85
| 0.00
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| | | | | | | | 公开06表
| 部门:德令哈市检察院
| | | | | | 单位:万元
| 人员经费
| 公用经费
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 301
| 工资福利支出
| 476.29
| 302
| 商品和服务支出
| 88.42
| 310
| 其他资本性支出
| 0.00
| 30101
| 基本工资
| 102
| 30201
| 办公费
| 24.19
| 31001
| 房屋建筑物购建
| 0.00
| 30102
| 津贴补贴
| 287.77
| 30202
| 印刷费
| 1.1
| 31002
| 办公设备购置
| 0.00
| 30103
| 奖金
| 23.39
| 30203
| 咨询费
| 0.00
| 31003
| 专用设备购置
| 0.00
| 30104
| 其他社会保障缴费
| 0.00
| 30204
| 手续费
| 0.22
| 31004
| 基础设施建设
| 0.00
| 30106
| 伙食补助费
| 0.00
| 30205
| 水费
| 0.48
| 31005
| 大型修缮
| 0.00
| 30107
| 绩效工资
| 0.00
| 30206
| 电费
| 7.55
| 31006
| 信息网络及软件购置更新
| 0.00
| 30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
| 51.34
| 30207
| 邮电费
| 3.58
| 31007
| 物资储备
| 0.00
| 30109
| 职业年金缴费
| 11.79
| 30208
| 取暖费
| 3
| 31008
| 土地补偿
| 0.00
| 30199
| 其他工资福利支出
| 0.00
| 30209
| 物业管理费
| 0.00
| 31009
| 安置补助
| 0.00
| 303
| 对个人和家庭的补助
| 104.16
| 30211
| 差旅费
| 5.65
| 31010
| 地上附着物和青苗补偿
| 0.00
| 30301
| 离休费
| 0.00
| 30212
| 因公出国(境)费用
| 0.00
| 31011
| 拆迁补偿
| 0.00
| 30302
| 退休费
| 0.00
| 30213
| 维修(护)费
| 3.90
| 31012
| 公务用车购置
| 0.00
| 30303
| 退职(役)费
| 0.00
| 30214
| 租赁费
| 0.00
| 31013
| 其他交通工具购置
| 0.00
| 30304
| 抚恤金
| 0.00
| 30215
| 会议费
| 0.00
| 31014
| 产权参股
| 0.00
| 30305
| 生活补助
| 0.00
| 30216
| 培训费
| 0.63
| 31099
| 其他资本性支出
| 0.00
| 30306
| 救济费
| 0.00
| 30217
| 公务接待费
| 3.28
| 304
| 对企事业单位的补贴
| 0.00
| 30307
| 医疗费
| 48.94
| 30218
| 专用材料费
| 0.00
| 30401
| 企业政策性补贴
| 0.00
| 30308
| 助学金
| 0.00
| 30224
| 被装购置费
| 0.00
| 30402
| 事业单位补贴
| 0.00
| 30309
| 奖励金
| 9.6
| 30225
| 专用燃料费
| 0.00
| 30403
| 财政贴息
| 0.00
| 30310
| 生产补贴
| 0.00
| 30226
| 劳务费
| 8.69
| 30404
| 其他对企事业单位的补贴
| 0.00
| 30311
| 住房公积金
| 38.85
| 30227
| 委托业务费
| | 307
| 债务利息支出
| 0.00
| 30312
| 提租补贴
| 0.00
| 30228
| 工会经费
| 5.58
| 30701
| 国内债务付息
| 0.00
| 30313
| 购房补贴
| 6.77
| 30229
| 福利费
| 0.00
| 30707
| 国外债务付息
| 0.00
| 30314
| 采暖补贴
| 0.00
| 30231
| 公务用车运行维护费
| 1.9
| 399
| 其他支出
| 0.00
| 30315
| 物业服务补贴
| 0.00
| 30239
| 其他交通费用
| 0.29
| 39906
| 赠与
| 0.00
| 30399
| 其他对个人和家庭的补助支出
| 0.00
| 30240
| 税金及附加费用
| 0.00
| | | | | | | 30299
| 其他商品和服务支出
| 18.38
| | | 0.00
| 人员经费合计
| 580.45
| 公用经费合计
| 88.42
| | | | | | | | | | | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
| | | | | | | | | | 公开07表
|
部门:XXX
| | | | | | | 单位:万元
|
2016年度预算数
| 2016年度决算数
|
合计
| 因公出国(境)费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国(境)费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
|
小计
| 公务用车购置费
| 公务用车运行费
| 小计
| 公务用车购置费
| 公务用车运行费
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
29.56
| 0.00
| 26.1
| 0.00
| 26.1
| 3.46
| 29.38
| 0.00
| 26.1
| 0.00
| 26.1
| 3.28
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第三部分 德令哈市检察院2016年度部门决算情况说明
一、关于德令哈市检察院2016年度部门决算收支总体情况说明
德令哈市人民检察院2016年度收入总决算988万元,比2015年收支总决算增加267.95万元,2016年度支出总决算1008.58万元,比2015年度支出总决算增加230.55万元。主要原因是:人员编制数增加,新考录及调入人员增加。
二、关于德令哈市检察院2016年度收入决算情况说明
本年收入合计988万元,其中:财政拨款收入915.88万元,占92.7%;其他收入72.12万元,占7.3%。
三、关于德令哈市人民检察院2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1008.58万元,其中:基本支出736.64万元,占73.03%;项目支出271.94万元,占26.97%;
四、关于德令哈市人民检察院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
德令哈市人民检察院2016年度财政拨款收入总决算915.88万元。与2015年相比,财政拨款收入716.85万元,增加199.03万元,增长21.73%,主要原因是人员编制数增加,新考录及调入人员增加;2016年度财政拨款支出936.46万元,2015年度财政拨款支出750.95万元,增加185.51万元,增长19.81%,主要原因是看守所搬至格尔木,出差次数增多,支出增加。
五、关于德令哈市人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
德令哈市人民检察院2016年度财政拨款支出936.46万元,占本年支出合计的92.85%。与2015年相比,财政拨款支出增加185.51万元,增长19.81%。主要原因是看守所搬至格尔木,出差次数增多,支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
德令哈市人民检察院2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
1、公共安全(类)支出769.18万元,占财政拨款支出的82.15%,主要用于本单位办案业务等方面的支出。
2、社会保障和就业(类)支出79.49万元,占财政拨款支出的8.49%,主要用于本单位开支的退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、医疗卫生(类)支出48.94万元,占财政拨款支出的5.2%,主要用于本单位医疗卫生等方面的支出。
4、住房保障支出(类)支出38.85万元,占财政拨款支出的4.16%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、结转下年27.05万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,资金为财政拨款结转和结余。
(三)财政拨款支出决算情况
德令哈市人民检察院2016年度财政拨款支出年初预算为606.57万元,支出决算为936.46万元,完成年初预算的154.38%。决算数大于预算数的主要原因是上年财政拨款结转结余47.63万元用于本年度,2016年追加新增、调入、退休及增资部分资金。
六、关于德令哈市人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出668.87万元,其中:人员经费580.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费88.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.56万元,其中:公务用车运行费26.1,公务接待费预算3.46万元。支出决算为29.38万元,完成预算的99.39%,其中:公务用车运行费支出决算为26.1万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.28万元,完成预算94.8%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算26.1万元,占88.84%;公务接待费支出决算3.28万元,占11.16%。具体情况如下:
1、公务用车运行费支出26.1万元。其中公务用车运行费支出26.1万元,公务用车保留2辆,执法执勤用车保留6辆。
3、公务接待费支出3.28万元。其中:国内公务接待支出3.28万元,接待批次20,接待120人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加19.88万元,其中:公务用车运行维护费支出决算数比上年数增加19.45万元,主要原因是严格按照年初预算数执行,看守所搬至格尔木,出差次数多;公务接待费支出决算数比上年数增加0.43万元,主要原因是严格按照年初预算数执行。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。德令哈市人民检察院2016年度机关运行经费支出88.42万元,2015年度机关运行经费支出94.13万元,机关运行经费减少的主要原因是费用减少。
(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额88.74万元,其中:政府采购货物支出9.28万元、政府采购工程支出49.39万元、政府采购服务支出30.07万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,德令哈市人民检察院共有车辆8辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。